财经纪律检查自查情况报告
一、自查背景
为深入贯彻落实中央八项规定精神,进一步加强风廉政建设和反腐败工作,根据上级部门的要求,我单位于近期开展了财经纪律自查工作。现将自查情况汇报如下:
二、自查内容
自查项目 | 检查内容 | 检查结果 | |
---|---|---|---|
1 | 财务收支管理 | 检查是否存在违规收入、支出,是否存在未入账或未及时入账的收入,是否存在虚列支出、虚报冒领等违规行为。 | 经自查,财务收支管理规范,无违规收入、支出行为。 |
2 | 预算执行情况 | 检查预算编制是否合理,预算执行是否严格按预算执行,是否存在超预算支出。 | 预算编制合理,执行严格,无超预算支出。 |
3 | 采购管理 | 检查采购程序是否符合规定,是否存在违规采购、虚假采购等行为。 | 采购程序规范,无违规采购、虚假采购行为。 |
4 | 资产管理 | 检查资产购置、使用、处置是否符合相关规定,是否存在资产闲置、浪费现象。 | 资产管理规范,无闲置、浪费现象。 |
5 | 内部控制 | 检查内部控制制度是否健全,执行是否到位,是否存在管理漏洞。 | 内部控制制度健全,执行到位,无管理漏洞。 |
6 | 人员管理 | 检查人员薪酬、福利发放是否符合规定,是否存在违规发放现象。 | 人员薪酬、福利发放规范,无违规发放现象。 |
7 | 业务审批流程 | 检查业务审批流程是否规范,是否存在越权审批、违规审批等行为。 | 业务审批流程规范,无越权审批、违规审批行为。 |
8 | 会计档案管理 | 检查会计档案是否完整、归档及时,是否存在遗失、损坏现象。 | 会计档案完整,归档及时,无遗失、损坏现象。 |
三、自查发现的问题及整改措施
- 问题:部分票据填写不规范。
整改措施:加强财务人员培训,提高票据填写规范性,定期检查票据填写情况。
- 问题:部分资产使用记录不详细。
整改措施:完善资产使用记录制度,要求详细记录资产使用情况,定期盘点资产。
- 问题:内部控制制度执行不够严格。
整改措施:加强对内部控制制度的宣传和培训,严格执行内部控制制度,定期进行自查自纠。
四、自查
通过本次自查,我单位财经纪律总体良好,但仍存在一些不足。我们将以此次自查为契机,进一步加强财经纪律建设,确保单位财务管理的规范性和安全性。
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